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湖州市长兴县旅游委员会单位2017年度部门决算

发布时间:2018-10-03 17:47 来源:未知 编辑:admin

  1.贯彻施行国度和省、市关于成长游览业的法令、律例和目标、政策;钻研订定全县游览财产成长中持久规划、成长计谋、财产政策、规范性文件和年度事情方针,并组织实施。

  4.促进游览消息化扶植,担任全县游览行业消息公布,成立健全游览官方网站等游览大众消息和征询平台,指点成立游览集散核心等游览大众办事系统,提拔游览大众办事功效。

  5.担任全县游览财产分析和谐事情;担任对全县游览企业分析查核和州里(街道、园区)游览经济事情查核。

  6.组织开展游览资本普查、规划和庇护事情,指点全县游览目标地、游览景区景点的规划、扶植;指点监视游览业统计事情。

  7.组织和谐全县游览情况和根本设备扶植,优化设置装备摆设游览交通、商贸购物、餐饮住宿、村落民宿、游览文化文娱、休闲活动等各种资本,强化游览休闲分析办事功效。

  9.担任全县游览行业规范办理和尺度化推广事情;担任专项游览经停业务的审批事情,担任旅行社设立的前期审核事情;组织实施饭馆、旅行社星级评定及申报事情,担任游览景点A级评定及申报事情;制订游览人才培育规划和培训打算,抓好游览人才引进和人才培育事情;指点游览行业协会事情。

  10.担任游览平安的分析协和谐监视办理,指点游览应急营救事情;监视查抄游览市场次序和办事品质,单位2017年度部门决算监视指点游览财产平安出产;受理游览品质赞扬,依法维护游览消费者和游览行业运营者的合法权柄。

  湖州市长兴县游览委员会2017年度收、支合计927.24万元,与2016年比拟,收、支合计添加144.44万元,增加15.57%。次要缘由是:因为2016年的部门项目经费按照合同分期领取,放在2017年的经费中列支所致。

  今年支出总计910.87万元,占总支出98.23%,包罗财务拨款支出910.87万元(此中,正常大众预算910.87万元,当局性基金预算0万元),占98.23%;事业单元专户资金0万元,占总支出 0%;%;事业支出(不含专户资金)0万元,占0%;事业单元运营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。上级补贴支出0万元,占 0%。从属单元上缴支出0万元,占0%。

  今年收入总计910.87万元,此中根基收入479.7万元,占 52.66%;游览行业办理及办事收入收入431.16万元,占47.34%;运营收入0万元,占 0%。

  按收入功效分类,包罗正常大众办事收入0万元、国防收入0万元、大众平安收入0万元、教诲收入0万元、科学手艺收入7.5万元、文化体育与传媒收入0万元、社会保障和就业收入0万元、医疗卫生与打算生育收入0万元、节能环保收入0万元、城乡社区收入0万元、农林水收入0万元、交通运输收入0万元、资本勘察消息等收入0万元、贸易办事业等收入903.37万元、金融收入0万元、支援其他地域收入0万元、河山海洋景象形象等收入0万元、住房保障收入0万元、粮油物资储蓄收入0万元、其他收入0万元、债权还本收入0万元、债权付息收入0万元。

  按收入用处分类,包罗职员收入428.63万元,一样平常专用收入51.07万元,游览行业办理及办事收入收入431.16万元,事业单元运营收入0万元,对从属单元补贴收入0万元,上缴上级收入0万元。

  按收入资金性子分类,包罗正常大众预算收入910.87万元,当局性基金预算收入0万元,其他各种收入0万元。

  湖州市长兴县游览委员会2017年度财务拨款收、支合计910.87万元,与2016年比拟,财务拨款收、支合计添加144.44万元,增加15.57%。次要缘由是:因为2016年的部门项目经费按照合同分期领取,放在2017年的经费中列支所致。

  湖州市长兴县游览委员会2017年度正常大众预算财务拨款收入910.87万元,占今年收入总计的100%。与2016年比拟,正常大众预算财务拨款收入添加144.44万元,增加15.57%。次要缘由是:因为2016年的部门项目经费按照合同分期领取,放在2017年的经费中列支所致。

  湖州市长兴县游览委员会2017年度正常大众预算财务拨款收入岁首年月预算为741.19万元,收入决算为910.87万元,完成岁首年月预算的122.89%,次要缘由是2016年节余资金在2017年领取此中。

  商品与办事收入(类)行政运转(款)工资福利收入(项)。2017年岁首年月预算为417.7万元,2017年收入决算为428.63万元,完成岁首年月预算的102.6%,决算数大于(或小于)预算数的次要缘由增人增资。

  商品与办事收入(类)行政运转(款)专用经费收入(项)。2017年岁首年月预算为63.12万元,2017年收入决算为51.07万元,完成岁首年月预算的80.92%,决算数大于(或小于)预算数的次要缘由岁尾有的用度没有实时结清。

  正常行政办理事件(类)游览宣传(款)挪动数据、携程网、媒体及新媒体等竞争收入(项)。2017年岁首年月预算为486.96万元,2017年收入决算为431.16万元,完成岁首年月预算的88.54%,决算数大于(或小于)预算数的次要缘由因为媒体及新媒体经费按照合同分期来领取的。

  湖州市长兴县游览委员会2017年正常大众预算财务拨款根基收入479.7万元,此中!

  职员经费428.63万元,次要包罗:根基工资、津贴补助、奖金、住房公积金、社会安全费、医疗费、退休费!

  专用经费51.07万元,次要包罗:办自费、印刷费、租赁费、工会费、公事交通费、邮电费、委托营业费、其他交通费、差盘缠、劳务费等。

  0(类)0(款)0(项)。2017年岁首年月预算为0万元,2017年收入决算为0万元,完成岁首年月预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的次要缘由。

  2017年度“三公”经费正常大众预算财务拨款收入预算为28.87万元,收入决算为25.8万元,完成预算的89.36%,此中:因公出国(境)用度收入决算为0万元,完成预算的0%;公事用车购买及运转维护费收入决算为6.33万元,完成预算的89.71%;公事欢迎费收入决算为19.47万元,完成预算的89.24%。2017年度“三公”经费收入决算数小于预算数的次要缘由是严酷施行地方八项划定及各项规章轨制。

  2017年度“三公”经费正常大众预算财务拨款收入决算数比2016年削减17.55万元,增加(降落)62.2%,此中:公事欢迎费降落20%,公事用车购买及运转维护费收入降落63.15%。

  (1)因公出国(境)用度:按照外事部分放置的因公出国打算和现实事情必要,2017年度因公出国(境)用度决算0万元,比上年决算数增加(或降落)0%。次要用于构造及部属预算单元职员的0等公事出国(境)的住宿费、国际盘缠、培训费、公杂费等收入。添加(或削减)的次要缘由是没有放置。

  此中,整年利用正常大众预算财务拨款本单元组织因公出国(境)团组0个;本单元整年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公事欢迎费:2017年度公事欢迎费决算19.47万元,比上年决算数降落18.33%。次要用于欢迎上级及兄弟县(区)来我县进行严重游览调查、事情交换等公事欢迎收入等收入。添加(或削减)的次要缘由是一是外来调查同比有所削减;二是严酷按划定要求做好管控。整年利用正常大众预算财务拨款国内公事欢迎198批次,累计2,518人次。

  (3)公事用车购买及运转维护费:2017年度公事用车购买及运转维护费决算6.33万元,比上年决算数降落48.87%。此中,公事用车购买收入0万元(含购买税等附加用度),次要用于经核准购买的0辆公事用车;公事用车运转维护费收入6.33万元,次要用于一样平常办公等所需的公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、安全费、平安嘉奖用度等收入;2017年度,本级及所属单元开支正常大众预算财务拨款的公事用车保有量为1辆。添加(或削减)的次要缘由是公车鼎新。

  1. 2017年度湖州市长兴县游览委员会0项目实行预算绩效方针办理,涉及正常大众预算昔时预算0万元,现实收入0万元。

  2017年度湖州市长兴县游览委员会本级构造运转经费正常大众预算收入51.07万元,比上年度削减12.19万元,增加(降落)19.27%,次要缘由是岁尾有的用度来不迭结清。

  2017年度湖州市长兴县游览委员本级及所属各单元当局采购收入总额4.9万元0万元、当局采购办事收入0万元。授予中小企业合同金额0万元,占当局采购收入总额的0%。此中,授予小微企业合同金额0万元,占当局采购收入总额的0%。

  截至2017年12月31日,湖州市长兴县游览委员本级及所属各单元共有车辆 1辆,此中,正常公事用车0辆、湖州市长兴县旅游委员会正常法律执勤用车1辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设施0台(套),单价100万元以上公用设施0台(套)。

  1.财务拨款支出:本级财务部分昔时拨付的财务预算资金,包罗正常大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

  3.事业支出:事业单元开展专业营业勾当及辅助勾当所取得的支出,不含专户资金支出。

  4.事业单元运营支出:事业单元在专业营业勾当及辅助勾当之外开展非独立核算运营勾当取得的支出。

  5.其他支出:预算单元在“财务拨款”、“事业单元专户资金“、“事业支出”、“事业单元运营支出”、“上级补贴支出”、“从属单元上缴支出”等之外取得的各项支出。

  6.用事业基金填补出入差额:指事业单元在用昔时的“财务拨款支出”“专户资金”“事业支出”“事业单元运营支出”“其他支出”“上年结转”等有余以放置昔时收入的环境下,利用以前年度堆集的事业基金填补今年出入缺口的资金。

  7.岁首年月结转和节余:指单元以前年度尚未完成、结转到今年按相关划定继续利用的资金。

  8.岁暮结转和节余:指单元按相关划定结转到下年或当前年度继续利用的资金。

  9.根基收入:是预算单元为保障其一般运行,完成一样平常事情使命所产生的收入,包罗职员收入和一样平常专用收入。

  10.项目收入:是预算单元为完成其特定的行政事情使命或事业成长方针所产生的收入。

  11.构造运转经费:是行政单元和参照公事员法办理的事业单元利用正常大众预算财务拨款放置的根基收入中的一样平常专用经费收入。

  12. 贸易办事业等收入(类)正常行政办理事件(款)行政运转(项):指2017年工资福利经费收入。

  13. 贸易办事业等收入(类)游览业办理与办事收入(款)正常行政办理事件(项):指2017年一样平常专用经费收入。

  14. 贸易办事业等收入(类)游览宣传(款)游览行业营业办理收入(项):指2017年游览媒体及新媒体竞争经费收入。

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